I.EKA pardavimų importas

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
16:32, 7 lapkričio 2024 versija, sukurta Mige (Aptarimas | indėlis) (Naujas puslapis: miniatiūra ''i.EKA pardavimų importo integracija yra aktuali tiems, kurie naudoja ne Lobasoft kasos programą.'' '''I Žingsnis:'''...)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Integracijos EKA nustatymai.png

i.EKA pardavimų importo integracija yra aktuali tiems, kurie naudoja ne Lobasoft kasos programą.

I Žingsnis: Integracijos sukūrimas Lobasoft programoje

Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.

Integracijos tipas: EKA (Pasirenkame iš sąrašo)

Aprašymas: Jūsų sugalvotas

Išsaugoti.

Atsidaro integracijos EKA nustatymų langas, kuriame reikia užpildyti informaciją, kad pardavimai tinkamai sukristų į atitinkamas DK sąskaitas, su reikiamu mokesčio kodu.

Pirkėjo paieškos kodas: čia reikia nurodyti pirkėjo kodą ant kurio bus kabinami pardavimai (įprastai būna $eka).

Serija: nurodome pasirinktą seriją su kuria bus importuojami pardavimai. (Prieš tai ši serija turi būti sukuriama serijų sąraše).


Pajamų skiltyje nurodome reikiamas pajamų sąskaitas ir mokesčio kodą. Pvz: Pardavimai yra su 21% PVM, tai prie pajamų sąskaitos nurodome pajamų sąskaitą į kurią pardavimai sukris, o sekančioje eilutėje nurodome mokesčio kodą.

II Žingsnis: Integracijos importo profilio susikūrimas

Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti

Pavadinimas: Jūsų sugalvotas

Tipas: Lobasoft.ERP.Domain.Sales.SalesInvoiceLine

Integracija: EKA (Kurią sukūrėte I-ame žingsnyje)

Išsaugoti.

III Žingsnis: prisijungiame prie į VMI -> i.EKA -> Operacijų žurnalas -> pasirenkate atsiskaitymo priemonę (kasą) -> Išplėstinė paieška -> Nusistatome laikotarpį Ataskaitos (Z) periodo pradžia nuo ir iki -> Spaudžiame formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Pasirenkame XLSX formatu.

Atsidarome atsisiųstą failą -> einame į antrą failo lapą (Detalus operacijų žurnalas) -> Susirandame stulpelį "Sumokėjimo pagal mokėjimo būdus sumos (Eur)". Čia matome kokie mokėjimo būdai yra naudojami ir juos reikia susikurti Lobasoft programoje, kad importuojant parinktų tinkamą apmokėjimo būdą.

Apmokėjimo būdai apsirašomi einant į Nustatymai -> Apmokėjimo būdai ir susikuriame visus mokėjimo būdus, kuriuos konkreti įmonė naudoja.

IV Žingsnis: Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę -> Nusistatome periodo pradžią ir pabaigą -> Formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.

Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti.