Pardavimo sąskaitų įvedimas ir registravimas: Skirtumas tarp puslapio versijų
(Naujas puslapis: ==Išankstinių sąskaitų išrašymas== Ši funkcija reikalinga norint išrašyti išankstines sąskaitas. Norint tai padaryti reikia rinktis šias parinktis: ''Pardavimai''->''...) |
|||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
− | == | + | ==Pardavimo sąskaitų išrašymas== |
− | Ši funkcija reikalinga norint išrašyti | + | Ši funkcija reikalinga norint išrašyti pardavimo sąskaitas. Norint tai padaryti reikia rinktis šias parinktis: ''Pardavimai''->''Operacijos''->''Sąskaitos''. |
Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama ''Kurti''. | Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama ''Kurti''. | ||
6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
Pasirodžiusiame lange nurodoma ši bendra informacija: | Pasirodžiusiame lange nurodoma ši bendra informacija: | ||
− | *''Pirkėjas/Mokėtojas'' - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma | + | *''Pirkėjas/Mokėtojas'' - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma pardavimo sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją. |
*''Sąskaitos data''- nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita. | *''Sąskaitos data''- nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita. | ||
− | *''Serija'' - nurodoma | + | *''Serija'' - nurodoma pardavimo sąskaitos serija. |
− | *''Numeris'' - nurodomas | + | *''Numeris'' - nurodomas pardavimo sąskaitos numeris. Automatiškai parenkamas sekantis numeris po ankščiau išrašytos sąskaitos, tačiau norint sąskaitos numerį galima pakoreguoti rankiniu būdu, tiesiog įvedant norimą sąskaitos numerį. |
Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu. | Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu. | ||
*''Apmokėjimo terminas'' - nurodomas apmokėjimo terminas iki kada reikalinga apmokėti sąskaitą. | *''Apmokėjimo terminas'' - nurodomas apmokėjimo terminas iki kada reikalinga apmokėti sąskaitą. | ||
17 eilutė: | 17 eilutė: | ||
Pasirodžiusiame lange nurodoma ši registravimo informacija: | Pasirodžiusiame lange nurodoma ši registravimo informacija: | ||
− | *''Registravimo tipas'' - numatomas | + | *''Registravimo tipas'' - numatomas pardavimo sąskaitos registravimo tipas. Tipai įvedami per ''Nustatymai''->''Pirkimų/pardavimų registravimas''->''Pardavimo sąskaitų reg. tipai.'' |
*''Apmokėjimo būdas''. | *''Apmokėjimo būdas''. | ||
− | *''Dimensija'' - numatomas požymis pagal kurį galima klasifikuoti | + | *''Dimensija'' - numatomas požymis pagal kurį galima klasifikuoti pardavimo sąskaitas. |
*''Pirkėjų reg. grupė.'' | *''Pirkėjų reg. grupė.'' | ||
*''Pirkėjų/tiekėjų PVM grupė.'' | *''Pirkėjų/tiekėjų PVM grupė.'' | ||
48 eilutė: | 48 eilutė: | ||
*''Suma su PVM''. | *''Suma su PVM''. | ||
− | Kiekvienai | + | Kiekvienai pardavimo sąskaitos eilutei galima nurodyti: dimensiją, pardavimo reg. tipą, mokesčio kodą. |
Įvedus informaciją spaudžiama ''Išsaugoti''. Norint pridėti daugiau paslaugų, spaudžiama Pridėti ir prieš tai kartojami atlikti žingsniai. | Įvedus informaciją spaudžiama ''Išsaugoti''. Norint pridėti daugiau paslaugų, spaudžiama Pridėti ir prieš tai kartojami atlikti žingsniai. |
15:16, 17 gegužės 2017 versija
Pardavimo sąskaitų išrašymas
Ši funkcija reikalinga norint išrašyti pardavimo sąskaitas. Norint tai padaryti reikia rinktis šias parinktis: Pardavimai->Operacijos->Sąskaitos.
Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama Kurti.
Pasirodžiusiame lange nurodoma ši bendra informacija:
- Pirkėjas/Mokėtojas - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma pardavimo sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją.
- Sąskaitos data- nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita.
- Serija - nurodoma pardavimo sąskaitos serija.
- Numeris - nurodomas pardavimo sąskaitos numeris. Automatiškai parenkamas sekantis numeris po ankščiau išrašytos sąskaitos, tačiau norint sąskaitos numerį galima pakoreguoti rankiniu būdu, tiesiog įvedant norimą sąskaitos numerį.
Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu.
- Apmokėjimo terminas - nurodomas apmokėjimo terminas iki kada reikalinga apmokėti sąskaitą.
- Valiuta - numatyta valiuta sąskaita.
- Kursas - numatytos valiutos sąskaitoje kursas.
Pasirodžiusiame lange nurodoma ši registravimo informacija:
- Registravimo tipas - numatomas pardavimo sąskaitos registravimo tipas. Tipai įvedami per Nustatymai->Pirkimų/pardavimų registravimas->Pardavimo sąskaitų reg. tipai.
- Apmokėjimo būdas.
- Dimensija - numatomas požymis pagal kurį galima klasifikuoti pardavimo sąskaitas.
- Pirkėjų reg. grupė.
- Pirkėjų/tiekėjų PVM grupė.
Kitoje informacijoje nurodoma:
- Skolos sąskaita. - nurodoma į kurią sąskaitą registruojama skola.
- Vadybininkas - priskirtas atsakingas asmuo.
- Dokumento tipas.
- Aprašymas.
Įvedus reikalingą informaciją spaudžiama Išsaugoti.
Norint pridėti paslaugą ar prekę pasirenkama parinktis "Pridėti".
Įvedama ši informacija:
- Tipas - pasirenkamas sąskaitos tipas.
- Kodas - nurodomas sąskaitos kodas.
- Aprašymas - aprašyme pateikiama informacija apie prekę ar paslaugą.
- Matavimo vienetai.
Įvedami eilutės duomenys:
- Kiekis.
- Kaina.
- Suma be PVM.
- PVM.
- Suma su PVM.
Kiekvienai pardavimo sąskaitos eilutei galima nurodyti: dimensiją, pardavimo reg. tipą, mokesčio kodą.
Įvedus informaciją spaudžiama Išsaugoti. Norint pridėti daugiau paslaugų, spaudžiama Pridėti ir prieš tai kartojami atlikti žingsniai.
Kai viskas suvedama spaudžiama Registruoti.
Norint atspausdinti sąskaitą spaudžiama Spausdinti.
Norint išsiųsti sąskaitą spaudžiama Siųsti. Įvedamas el. paštas bei reikiamas tekstas bei dar kartą paspaudus Siųsti sąskaitą išsiunčiama.
Išankstinių sąskaitų išrašymas kopijuojant sąskaitas
Šios funkcijos pagalba galima ankščiau išrašytas sąskaitas kopijuoti bei pagal nukopijuotas sąskaitas išrašyti naujas išankstines sąskaitas.
Pardavimai->Operacijos->Išankstinės sąskaitos pasirenkama sąskaita, kurią norima kopijuoti.
Sąskaitoje pasirenkama Kiti veiksmai->Kopijuoti. Tokiu būdu sąskaita nukopijuojama. Toliau atitinkamai sąskaita pakoreguojama. Vėlesnė veiksmų eiga kaip ir kuriant sąskaitą.
Išankstinių sąskaitų išrašymas pagal užsakymus
Ši funkcija leidžia išrašyti sąskaitas pagal užsakymų eilutes.
Norint tai padaryti reikia rinktis Pardavimai ->Operacijos->Išankstinių sąskaitų išrašymas pagal užsakymus
- Filtravimo parinktys:
- Terminas nuo - nustatoma nuo kurio laikotarpio norima išrašyti sąskaitas.
- Iki - nustatoma iki kurio laikotarpio norima išrašyti sąskaitas.
- Pirkėjas - galima pasirinkti konkretų pirkėją, kuriam reikia išrašyti išankstines sąskaitas pagal užsakymo eilutes.
- Prekė/paslauga - numatoma už kokias prekes ar paslaugas išrašomos sąskaitos.
- Užsakymo data nuo - filtruojama užsakymų data, nuo kurios traukti užsakymų eilutes.
- Iki - filtruojama užsakymų data, iki kurios traukti užsakymų eilutes.
- Sutartis - galima numatyti pagal kurią sutartį filtruojama.
- Serija - filtruojama sutarties serija.
- Išrašymo pagrindas:
- Užsakymo eilutes - išrašoma pagal užsakymą, kuriam nėra sukurta užsakymo eilučių.
- Tvarkaraščio eilutes - užsakoma pagal sukurtas tvarkaraščio eilutes.
- Serija - pasirenkama serija pagal kurią norima išrašyti sąskaitas.
Parinkus nustatymus spaudžiama Toliau ir sugeneruojamos sąskaitos, kurios pasirinktą laikotarpį nėra išrašytos. Norint išrašyti spaudžiama Išrašyti sąskaitas. Sąskaitos įkeliamos prie išankstinių sąskaitų. Pardavimai ->Operacijos ->Išankstinės sąskaitos. Šioje skiltyje sąskaitos atitinkamai pakoreguojamos bei užregistruojamas. Išrašytas sąskaitas galima išsaugoti, spausdinti arba išsiųsti.