Gavimai: Skirtumas tarp puslapio versijų
3 eilutė: | 3 eilutė: | ||
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti: | Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti: | ||
− | + | ||
* Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' ->''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-> ''Pirkimų registravimo tipai''; | * Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' ->''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-> ''Pirkimų registravimo tipai''; | ||
− | + | ||
* Prekes: ''Aprašymai''-> ''Prekės/paslaugos'' -> ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos''); | * Prekes: ''Aprašymai''-> ''Prekės/paslaugos'' -> ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos''); | ||
− | + | ||
* Serija priskiriant serijos tipą gavimas. | * Serija priskiriant serijos tipą gavimas. | ||
17 eilutė: | 17 eilutė: | ||
Lange įvedama privaloma informacija:<br /> | Lange įvedama privaloma informacija:<br /> | ||
− | • Tiekėjas | + | • Tiekėjas <br /> |
− | • Sąskaitos data | + | • Sąskaitos data<br /> |
− | • Serija | + | • Serija<br /> |
− | • Dokumento numeris | + | • Dokumento numeris<br /> |
− | • Mokėjimo gavėjas | + | • Mokėjimo gavėjas<br /> |
− | • Apmokėjimo terminas | + | • Apmokėjimo terminas<br /> |
− | • Operacijos data | + | • Operacijos data<br /> |
− | • Apmokėjimo būdas | + | • Apmokėjimo būdas<br /> |
− | * Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą. Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją. Pirkimai -> Operacijos -> Kurti gavimus pagal sąskaitas | + | * Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą. |
− | • Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita, pagal kurią norite registruoti gavimo operaciją ( | + | Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją. ''Pirkimai'' -> ''Operacijos'' -> ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':<br /> |
− | • | + | • Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.<br /> |
− | • Spaudžiama „Kurti gavimo dokumentus“ | + | • Pasirenkama sąskaita/os <br /> |
+ | • Spaudžiama „Kurti gavimo dokumentus“<br /> | ||
'''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje | '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje |
15:43, 20 kovo 2020 versija
Ši funkcija reikalinga registruoti gavimo operaciją, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai.
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:
- Pirkimų registravimo tipą: Nustatymai ->Pirkimų/Pardavimų registravimas-> Pirkimų registravimo tipai;
- Prekes: Aprašymai-> Prekės/paslaugos -> Prekės (Prekės/Paslaugos);
- Serija priskiriant serijos tipą gavimas.
Gavimo operacijos suvedimo būdai
- Rankiniu būdu.
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: Pirkimai -> Gavimai ir pasirenkame Kurti.
Lange įvedama privaloma informacija:
• Tiekėjas
• Sąskaitos data
• Serija
• Dokumento numeris
• Mokėjimo gavėjas
• Apmokėjimo terminas
• Operacijos data
• Apmokėjimo būdas
- Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą.
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją. Pirkimai -> Operacijos -> Kurti gavimus pagal sąskaitas:
• Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras Serija.
• Pasirenkama sąskaita/os
• Spaudžiama „Kurti gavimo dokumentus“
Užregistruotų gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje Atsargos -> Ataskaitos -> Atsargų likučiai / Atsargų likučiai detali
Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus
- Rankiniu būdu
- Kurti sąskaitas pagal gavimus
Pirkimai -> Operacijos -> Kurti sąskaitas pagal gavimus
• Pateikiamų filtrų pagalba išsifiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją) • Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita • Spaudžiama „Kurti sąskaitas“
Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita
Pirkimai -> Ataskaitos -> Negautos prekės/sąskaitos - ataskaita kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos.