PVM deklaracijos: Skirtumas tarp puslapio versijų
3 eilutė: | 3 eilutė: | ||
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai > Mokesčiai > Mokesčių kodai)== | ==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai > Mokesčiai > Mokesčių kodai)== | ||
− | PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. <br /> | + | PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''', '''mokesčio sumos''' ir '''papildomos mokesčio sumos''' deklaracijos laukai. <br /> |
+ | Papildomo mokesčio sumos lauke reikia pasikoreguoti visus neatskaitomo PVM mokesčio kodus tokiu principu - turi būti uždėta '''25 PVM deklaracijos laukelis'''. | ||
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.<br /> | Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.<br /> |
16:57, 25 vasario 2020 versija
Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.
Turinys
1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai > Mokesčiai > Mokesčių kodai)
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad Mokesčių kodų kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas apmokestinamosios vertės, mokesčio sumos ir papildomos mokesčio sumos deklaracijos laukai.
Papildomo mokesčio sumos lauke reikia pasikoreguoti visus neatskaitomo PVM mokesčio kodus tokiu principu - turi būti uždėta 25 PVM deklaracijos laukelis.
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes tiek Mokesčio apskaičiavimo, tiek Mokesčio mokėjimo dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti Neuždaromas.
2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai > Operacijos > PVM deklaracijos)
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:
- Uždarymo sąskaita – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. Sąskaitos tipas bus gali būti Bendra arba Skolos. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose. Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.
- Apvalinimo sąskaita – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.
- Gavėjas – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola.
Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).
3. Deklaracijos patikrinimas
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima DK > Ataskaitos > Sąskaitų apyvartos ataskaita. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis - nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).
4. Deklaracijos pateikimas į VMI
Deklaravimo sistemos Nustatymų dalyje turi būti pažymėta Dokumentų failų pateikimas per WebService.
ERP programoje turi būti įvestas vartotojo vardas ir slaptažodis (Mokesčiai > Nustatymai > Mokesčių nustatymai).
Deklaracijos formoje spausti Pateikti VMI. Būsenos atnaujinimui spausti Atnaujinti būseną:
Nusiuntus deklaraciją reikalinga ją patvirtinti: