<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://docs.lobasoft.lt/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mosa</id>
	<title>Lobasoft ERP apskaitos sistema - Naudotojo indėlis [lt]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs.lobasoft.lt/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mosa"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/Specialus%3AInd%C4%97lis/Mosa"/>
	<updated>2026-04-10T02:21:49Z</updated>
	<subtitle>Naudotojo indėlis</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2363</id>
		<title>Gavimai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2363"/>
		<updated>2020-03-24T07:51:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mosa: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Ši funkcija reikalinga registruoti prekių gavimo operacijai, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Sąskaitų plane apsirašyti sąskaitą/as gavimas: ''DK'' -&amp;gt; ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos''. Aprašant sąskaitos tipą, kuris bus naudojamas gavimams registruoti būti priskirti sąskaitos tipą ''Gautos prekės/sąskaitos''. (pvz. &amp;quot;Gautos prekės&amp;quot;, o kodas - ''2090'', o sąskaitos tipas: ''Gautos prekės/sąskaitos'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' -&amp;gt;''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-&amp;gt; ''Pirkimų registravimo tipai''. Pirkimo registravimo tipe turi būti priskirta '''gavimo sąskaita''' iš sąskaitų plano (kurią reikėjo apsirašyti aukščiau esančiu punktu);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Prekes: ''Aprašymai''-&amp;gt; ''Prekės/paslaugos'' -&amp;gt; ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos''). Gavimų eilutėse registruoti gautas prekes galima registruoti tik iš registruoto prekių sąrašo; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Serija: ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Įmonės aprašymai'' -&amp;gt; ''Serijos''. Serijos tipas turi būti priskirtas ''gavimas''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gavimo operacijos suvedimo būdai=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Rankiniu būdu;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Gavimai'' ir pasirenkame ''Kurti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lange įvedama privaloma informacija:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Tiekėjas &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Sąskaitos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Serija&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Dokumento numeris&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Mokėjimo gavėjas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo terminas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Operacijos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo būdas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Po aukščiau atliktų veiksmų bus registruota pagrindinė gavimo operacijos informacija. Toliau reikia registruoti prekės/ių eilutes. Pasirinkti ''Pridėti'' ir atsidariusiame ''Gavimo eilutės'' registravimo lange registruojama informacija apie prekę/es. Prekių kodai būtinai turi būti pasirenkami iš prekių registro t.y. prekės kodo laisvu tekstu negalima išsaugoti.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą;&lt;br /&gt;
''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją.&lt;br /&gt;
Einame:  ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkama sąskaita/os &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama ''Kurti gavimo dokumentus''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Kurti sąskaitas rankiniu būdu;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' -&amp;gt; ''Kurti'':&lt;br /&gt;
užpildoma pirkimo sąskaitos pagrindinė informacija&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Kurti sąskaitas pagal gavimus;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti sąskaitas pagal gavimus'':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama „Kurti sąskaitas“&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ataskaitos=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje:&lt;br /&gt;
''Atsargos'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Atsargų likučiai'' / ''Atsargų likučiai detali''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita. Ataskaita, kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Negautos prekės/sąskaitos'' .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mosa</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2362</id>
		<title>Gavimai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2362"/>
		<updated>2020-03-24T07:48:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mosa: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Ši funkcija reikalinga registruoti prekių gavimo operacijai, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Sąskaitų plane apsirašyti sąskaitą/as gavimas: ''DK'' -&amp;gt; ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos''. Aprašant sąskaitos tipą, kuris bus naudojamas gavimams registruoti būti priskirti sąskaitos tipą ''Gautos prekės/sąskaitos''. (pvz. &amp;quot;Gautos prekės&amp;quot;, o kodas - ''2090'', o sąskaitos tipas: ''Gautos prekės/sąskaitos'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' -&amp;gt;''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-&amp;gt; ''Pirkimų registravimo tipai''. Pirkimo registravimo tipe turi būti priskirta '''gavimo sąskaita''' iš sąskaitų plano (kurią reikėjo apsirašyti aukščiau esančiu punktu);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Prekes: ''Aprašymai''-&amp;gt; ''Prekės/paslaugos'' -&amp;gt; ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos''). Tik iš Aprašymuose registruoto prekių sąrašo bus galima gavimų eilutėse registruoti gautas prekes; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Serija: ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Įmonės aprašymai'' -&amp;gt; ''Serijos''. Serijos tipas turi būti priskirtas ''gavimas''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gavimo operacijos suvedimo būdai=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Rankiniu būdu;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Gavimai'' ir pasirenkame ''Kurti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lange įvedama privaloma informacija:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Tiekėjas &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Sąskaitos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Serija&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Dokumento numeris&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Mokėjimo gavėjas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo terminas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Operacijos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo būdas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Po aukščiau atliktų veiksmų bus registruota pagrindinė gavimo operacijos informacija. Toliau reikia registruoti prekės/ių eilutes. Pasirinkti ''Pridėti'' ir atsidariusiame ''Gavimo eilutės'' registravimo lange registruojama informacija apie prekę/es. Prekių kodai būtinai turi būti pasirenkami iš prekių registro t.y. prekės kodo laisvu tekstu negalima išsaugoti.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą;&lt;br /&gt;
''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją.&lt;br /&gt;
Einame:  ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkama sąskaita/os &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama ''Kurti gavimo dokumentus''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Kurti sąskaitas rankiniu būdu;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' -&amp;gt; ''Kurti'':&lt;br /&gt;
užpildoma pirkimo sąskaitos pagrindinė informacija&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Kurti sąskaitas pagal gavimus;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti sąskaitas pagal gavimus'':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama „Kurti sąskaitas“&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ataskaitos=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje:&lt;br /&gt;
''Atsargos'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Atsargų likučiai'' / ''Atsargų likučiai detali''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita. Ataskaita, kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Negautos prekės/sąskaitos'' .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mosa</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2361</id>
		<title>Gavimai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2361"/>
		<updated>2020-03-24T07:47:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mosa: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Ši funkcija reikalinga registruoti prekių gavimo operacijai, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Sąskaitų plane apsirašyti sąskaitą/as gavimas: ''DK'' -&amp;gt; ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos''. Aprašant sąskaitos tipą, kuris bus naudojamas gavimams registruoti būti priskirti sąskaitos tipą ''Gautos prekės/sąskaitos''. (pvz. &amp;quot;Gautos prekės&amp;quot;, o kodas - ''2090'', o sąskaitos tipas: ''Gautos prekės/sąskaitos'')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' -&amp;gt;''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-&amp;gt; ''Pirkimų registravimo tipai''. Pirkimo registravimo tipe turi būti priskirta '''gavimo sąskaita''' iš sąskaitų plano (kurią reikėjo apsirašyti aukščiau esančiu punktu). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Prekes: ''Aprašymai''-&amp;gt; ''Prekės/paslaugos'' -&amp;gt; ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos''). Tik iš Aprašymuose registruoto prekių sąrašo bus galima gavimų eilutėse registruoti gautas prekes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Serija: ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Įmonės aprašymai'' -&amp;gt; ''Serijos''. Serijos tipas turi būti priskirtas ''gavimas''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gavimo operacijos suvedimo būdai=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Rankiniu būdu;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Gavimai'' ir pasirenkame ''Kurti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lange įvedama privaloma informacija:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Tiekėjas &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Sąskaitos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Serija&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Dokumento numeris&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Mokėjimo gavėjas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo terminas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Operacijos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo būdas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Po aukščiau atliktų veiksmų bus registruota pagrindinė gavimo operacijos informacija. Toliau reikia registruoti prekės/ių eilutes. Pasirinkti ''Pridėti'' ir atsidariusiame ''Gavimo eilutės'' registravimo lange registruojama informacija apie prekę/es. Prekių kodai būtinai turi būti pasirenkami iš prekių registro t.y. prekės kodo laisvu tekstu negalima išsaugoti.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą;&lt;br /&gt;
''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją.&lt;br /&gt;
Einame:  ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkama sąskaita/os &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama ''Kurti gavimo dokumentus''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Kurti sąskaitas rankiniu būdu;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' -&amp;gt; ''Kurti'':&lt;br /&gt;
užpildoma pirkimo sąskaitos pagrindinė informacija&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Kurti sąskaitas pagal gavimus;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti sąskaitas pagal gavimus'':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama „Kurti sąskaitas“&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ataskaitos=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje:&lt;br /&gt;
''Atsargos'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Atsargų likučiai'' / ''Atsargų likučiai detali''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita. Ataskaita, kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Negautos prekės/sąskaitos'' .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mosa</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2360</id>
		<title>Gavimai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2360"/>
		<updated>2020-03-24T07:44:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mosa: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Ši funkcija reikalinga registruoti prekių gavimo operacijai, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Sąskaitų plane apsirašyti sąskaitą/as gavimas: ''DK'' -&amp;gt; ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos''. Aprašant sąskaitos tipą, kuris bus naudojamas gavimams registruoti būti priskirti sąskaitos tipą ''Gautos prekės/sąskaitos''. (pvz. &amp;quot;Gautos prekės&amp;quot;, o kodas - ''2090'', o sąskaitos tipas: ''Gautos prekės/sąskaitos'')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' -&amp;gt;''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-&amp;gt; ''Pirkimų registravimo tipai''. Pirkimo registravimo tipe turi būti priskirta '''gavimo sąskaita''' iš sąskaitų plano (kurią reikėjo apsirašyti aukščiau esančiu punktu). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Prekes: ''Aprašymai''-&amp;gt; ''Prekės/paslaugos'' -&amp;gt; ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Serija: ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Įmonės aprašymai'' -&amp;gt; ''Serijos''. Serijos tipas turi būti priskirtas ''gavimas''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gavimo operacijos suvedimo būdai=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Rankiniu būdu;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Gavimai'' ir pasirenkame ''Kurti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lange įvedama privaloma informacija:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Tiekėjas &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Sąskaitos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Serija&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Dokumento numeris&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Mokėjimo gavėjas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo terminas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Operacijos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo būdas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Po aukščiau atliktų veiksmų bus registruota pagrindinė gavimo operacijos informacija. Toliau reikia registruoti prekės/ių eilutes. Pasirinkti ''Pridėti'' ir atsidariusiame ''Gavimo eilutės'' registravimo lange registruojama informacija apie prekę/es. Prekių kodai būtinai turi būti pasirenkami iš prekių registro t.y. prekės kodo laisvu tekstu negalima išsaugoti.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą;&lt;br /&gt;
''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją.&lt;br /&gt;
Einame:  ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkama sąskaita/os &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama ''Kurti gavimo dokumentus''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Kurti sąskaitas rankiniu būdu;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' -&amp;gt; ''Kurti'':&lt;br /&gt;
užpildoma pirkimo sąskaitos pagrindinė informacija&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Kurti sąskaitas pagal gavimus;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti sąskaitas pagal gavimus'':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama „Kurti sąskaitas“&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ataskaitos=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje:&lt;br /&gt;
''Atsargos'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Atsargų likučiai'' / ''Atsargų likučiai detali''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita. Ataskaita, kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Negautos prekės/sąskaitos'' .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mosa</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2359</id>
		<title>Gavimai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2359"/>
		<updated>2020-03-24T07:40:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mosa: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Ši funkcija reikalinga registruoti prekių gavimo operacijai, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Sąskaitų plane apsirašyti sąskaitą/as gavimas: ''DK'' -&amp;gt; ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' (pvz. &amp;quot;Gautos prekės&amp;quot;, o kodas - 2090)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' -&amp;gt;''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-&amp;gt; ''Pirkimų registravimo tipai''. Pirkimo registravimo tipe turi būti priskirta '''gavimo sąskaita''' iš sąskaitų plano (kurią reikėjo apsirašyti aukščiau esančiu punktu). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Prekes: ''Aprašymai''-&amp;gt; ''Prekės/paslaugos'' -&amp;gt; ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Serija: ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Įmonės aprašymai'' -&amp;gt; ''Serijos''. Serijos tipas turi būti priskirtas ''gavimas''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gavimo operacijos suvedimo būdai=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Rankiniu būdu;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Gavimai'' ir pasirenkame ''Kurti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lange įvedama privaloma informacija:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Tiekėjas &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Sąskaitos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Serija&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Dokumento numeris&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Mokėjimo gavėjas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo terminas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Operacijos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo būdas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Po aukščiau atliktų veiksmų bus registruota pagrindinė gavimo operacijos informacija. Toliau reikia registruoti prekės/ių eilutes. Pasirinkti ''Pridėti'' ir atsidariusiame ''Gavimo eilutės'' registravimo lange registruojama informacija apie prekę/es. Prekių kodai būtinai turi būti pasirenkami iš prekių registro t.y. prekės kodo laisvu tekstu negalima išsaugoti.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą;&lt;br /&gt;
''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją.&lt;br /&gt;
Einame:  ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkama sąskaita/os &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama ''Kurti gavimo dokumentus''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Kurti sąskaitas rankiniu būdu;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' -&amp;gt; ''Kurti'':&lt;br /&gt;
užpildoma pirkimo sąskaitos pagrindinė informacija&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Kurti sąskaitas pagal gavimus;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti sąskaitas pagal gavimus'':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama „Kurti sąskaitas“&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ataskaitos=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje:&lt;br /&gt;
''Atsargos'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Atsargų likučiai'' / ''Atsargų likučiai detali''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita. Ataskaita, kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Negautos prekės/sąskaitos'' .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mosa</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2358</id>
		<title>Gavimai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2358"/>
		<updated>2020-03-24T07:40:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mosa: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Ši funkcija reikalinga registruoti prekių gavimo operacijai, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Sąskaitų plane apsirašyti sąskaitą/as gavimas: ''DK'' -&amp;gt; ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' (pvz. &amp;quot;Gautos prekės&amp;quot;, o kodas - 2090)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' -&amp;gt;''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-&amp;gt; ''Pirkimų registravimo tipai''. Pirkimo registravimo tipe turi būti nurodyta '''gavimo sąskaita''', kurią reikėjo apsirašyti aukščiau esančiu punktu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Prekes: ''Aprašymai''-&amp;gt; ''Prekės/paslaugos'' -&amp;gt; ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Serija: ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Įmonės aprašymai'' -&amp;gt; ''Serijos''. Serijos tipas turi būti priskirtas ''gavimas''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gavimo operacijos suvedimo būdai=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Rankiniu būdu;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Gavimai'' ir pasirenkame ''Kurti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lange įvedama privaloma informacija:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Tiekėjas &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Sąskaitos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Serija&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Dokumento numeris&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Mokėjimo gavėjas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo terminas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Operacijos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo būdas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Po aukščiau atliktų veiksmų bus registruota pagrindinė gavimo operacijos informacija. Toliau reikia registruoti prekės/ių eilutes. Pasirinkti ''Pridėti'' ir atsidariusiame ''Gavimo eilutės'' registravimo lange registruojama informacija apie prekę/es. Prekių kodai būtinai turi būti pasirenkami iš prekių registro t.y. prekės kodo laisvu tekstu negalima išsaugoti.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą;&lt;br /&gt;
''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją.&lt;br /&gt;
Einame:  ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkama sąskaita/os &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama ''Kurti gavimo dokumentus''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Kurti sąskaitas rankiniu būdu;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' -&amp;gt; ''Kurti'':&lt;br /&gt;
užpildoma pirkimo sąskaitos pagrindinė informacija&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Kurti sąskaitas pagal gavimus;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti sąskaitas pagal gavimus'':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama „Kurti sąskaitas“&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ataskaitos=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje:&lt;br /&gt;
''Atsargos'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Atsargų likučiai'' / ''Atsargų likučiai detali''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita. Ataskaita, kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Negautos prekės/sąskaitos'' .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mosa</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2357</id>
		<title>Gavimai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2357"/>
		<updated>2020-03-24T07:19:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mosa: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Ši funkcija reikalinga registruoti prekių gavimo operacijai, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Sąskaitų plane apsirašyti sąskaitą/as gavimas: ''DK'' -&amp;gt; ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' -&amp;gt;''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-&amp;gt; ''Pirkimų registravimo tipai''; Pirkimo registravimo tipe turi būti nurodyta gavimo sąskaita. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Prekes: ''Aprašymai''-&amp;gt; ''Prekės/paslaugos'' -&amp;gt; ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Serija: ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Įmonės aprašymai'' -&amp;gt; ''Serijos''. Serijos tipas turi būti priskirtas ''gavimas''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gavimo operacijos suvedimo būdai=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Rankiniu būdu;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Gavimai'' ir pasirenkame ''Kurti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lange įvedama privaloma informacija:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Tiekėjas &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Sąskaitos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Serija&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Dokumento numeris&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Mokėjimo gavėjas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo terminas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Operacijos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo būdas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Po aukščiau atliktų veiksmų bus registruota pagrindinė gavimo operacijos informacija. Toliau reikia registruoti prekės/ių eilutes. Pasirinkti ''Pridėti'' ir atsidariusiame ''Gavimo eilutės'' registravimo lange registruojama informacija apie prekę/es. Prekių kodai būtinai turi būti pasirenkami iš prekių registro t.y. prekės kodo laisvu tekstu negalima išsaugoti.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą;&lt;br /&gt;
''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją.&lt;br /&gt;
Einame:  ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkama sąskaita/os &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama ''Kurti gavimo dokumentus''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Kurti sąskaitas rankiniu būdu;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' -&amp;gt; ''Kurti'':&lt;br /&gt;
užpildoma pirkimo sąskaitos pagrindinė informacija&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Kurti sąskaitas pagal gavimus;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti sąskaitas pagal gavimus'':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama „Kurti sąskaitas“&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ataskaitos=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje:&lt;br /&gt;
''Atsargos'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Atsargų likučiai'' / ''Atsargų likučiai detali''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita. Ataskaita, kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Negautos prekės/sąskaitos'' .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mosa</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2356</id>
		<title>Gavimai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Gavimai&amp;diff=2356"/>
		<updated>2020-03-23T07:52:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mosa: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Ši funkcija reikalinga registruoti prekių gavimo operacijai, kai prekes gauname anksčiau nei pirkimo sąskaitą ir/ar esant konsignacijai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prieš pradedant vesti gavimo operacijas reikia apsirašyti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Sąskaitų plane apsirašyti sąskaitą/as gavimas: ''DK'' -&amp;gt; ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Pirkimų registravimo tipą: ''Nustatymai'' -&amp;gt;''Pirkimų/Pardavimų registravimas''-&amp;gt; ''Pirkimų registravimo tipai'';&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Prekes: ''Aprašymai''-&amp;gt; ''Prekės/paslaugos'' -&amp;gt; ''Prekės'' (''Prekės/Paslaugos'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Serija: ''Aprašymai'' -&amp;gt; ''Įmonės aprašymai'' -&amp;gt; ''Serijos''. Serijos tipas turi būti priskirtas ''gavimas''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gavimo operacijos suvedimo būdai=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Rankiniu būdu;''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint įvesti naują gavimo operaciją einame: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Gavimai'' ir pasirenkame ''Kurti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lange įvedama privaloma informacija:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Tiekėjas &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Sąskaitos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Serija&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Dokumento numeris&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Mokėjimo gavėjas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo terminas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Operacijos data&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*	Apmokėjimo būdas&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Po aukščiau atliktų veiksmų bus registruota pagrindinė gavimo operacijos informacija. Toliau reikia registruoti prekės/ių eilutes. Pasirinkti ''Pridėti'' ir atsidariusiame ''Gavimo eilutės'' registravimo lange registruojama informacija apie prekę/es. Prekių kodai būtinai turi būti pasirenkami iš prekių registro t.y. prekės kodo laisvu tekstu negalima išsaugoti.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Gavimo operacijos registravimas pagal sąskaitą;&lt;br /&gt;
''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiuo atveju pirkimo sąskaita jau turi būti registruota ir jos pagrindu galime registruoti gavimo operaciją.&lt;br /&gt;
Einame:  ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti gavimus pagal sąskaitas'':&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojama sąskaita/os, pagal kurią/ias norite registruoti gavimo operaciją (Pvz. pagal Tiekėją). Būtinas filtras ''Serija''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkama sąskaita/os &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama ''Kurti gavimo dokumentus''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pirkimo sąskaitų suvedimas už gavimus=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	'''Kurti sąskaitas rankiniu būdu;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Sąskaitos'' -&amp;gt; ''Kurti'':&lt;br /&gt;
užpildoma pirkimo sąskaitos pagrindinė informacija&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)	'''Kurti sąskaitas pagal gavimus;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Operacijos'' -&amp;gt; ''Kurti sąskaitas pagal gavimus'':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Pateikiamų filtrų pagalba išfiltruojami gavimai, kuriems norite registruoti sąskaitą (PVZ. pagal Tiekėją)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Pasirenkame kuriems gavimas registruojama sąnaudų sąskaita&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Spaudžiama „Kurti sąskaitas“&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ataskaitos=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Užregistruotų''' gavimo operacijų prekių informacija matoma atsargų likučių ataskaitoje:&lt;br /&gt;
''Atsargos'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Atsargų likučiai'' / ''Atsargų likučiai detali''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gavimo operacijų ir pirkimų sąskaitų kontrolės ataskaita. Ataskaita, kuri atvaizduoja tiek gavimus, kurie dar neturi registruotų pirkimo sąskaitų, tiek pirkimo sąskaitas, kurioms nėra registruota gavimo operacijos: ''Pirkimai'' -&amp;gt; ''Ataskaitos'' -&amp;gt; ''Negautos prekės/sąskaitos'' .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mosa</name></author>
		
	</entry>
</feed>