<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://docs.lobasoft.lt/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jomi</id>
	<title>Lobasoft ERP apskaitos sistema - Naudotojo indėlis [lt]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs.lobasoft.lt/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jomi"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/Specialus%3AInd%C4%97lis/Jomi"/>
	<updated>2026-04-10T00:44:05Z</updated>
	<subtitle>Naudotojo indėlis</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_registrai&amp;diff=1972</id>
		<title>ISAF registrai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_registrai&amp;diff=1972"/>
		<updated>2018-05-23T10:40:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašoma iSAF registrų duomenų gavimas iš VMI bei registrų pateikimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įdiegus sertifikatą bei teikiant iSAF failą tiesiai iš programos, automatiniu būdu suformuojami iSAF registrai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nusiuntus iSAf failą, reikia rinktis ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF registrai''. Pasirinkti parinktį '''Atnaujinti būseną'''.&lt;br /&gt;
Tokiu būdu atsiunčiami visi suformuoti iSAF registrai iš VMI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kiekvienas registras turi būseną, kuri kinta priklausomai nuo atlikto veiksmo. Registrai gali turėti šias būsenas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Rengiamas - kai failas dar nėra galutinai parengtas bei užregistruotas. &lt;br /&gt;
* Pateiktas - kai failas yra pateiktas VMI. &lt;br /&gt;
* Priimtas - kai VMi priima failą. &lt;br /&gt;
* Atmestas - kai pateiktame faile yra klaidų, dėl kurio VMI nepriėmė jo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti iSAF registrus pažymimi registrai varnelėmis bei spaudžiama '''Pateikti'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dar kartą paspaudus '''Atnaujinti būseną''', matoma pateiktų registrų būsena. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iSAF registruose galima stebėti visą informaciją, kuri reikalinga ISAF būsenų stebėjimui, dėl to nereikia tiesiogiai prisijunginėti prie VMI.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_registrai&amp;diff=1971</id>
		<title>ISAF registrai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_registrai&amp;diff=1971"/>
		<updated>2018-05-23T08:59:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašoma iSAF registrų duomenų gavimas iš VMI. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įdiegus sertifikatą bei teikiant iSAF failą tiesiai iš programos, automatiniu būdu suformuojami iSAF registrai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nusiuntus iSAf failą, reikia rinktis Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF registrai. Pasirinkti parinktį ''Atnaujinti būseną''.&lt;br /&gt;
Tokiu būdu atsiunčiami visi suformuoti iSAF registrai iš VMI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kiekvienas registras turi būseną, kuri kinta priklausomai nuo atlikto veiksmo. Registrai gali turėti šias būsenas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Rengiamas - kai failas dar nėra galutinai parengtas bei užregistruotas. &lt;br /&gt;
* Pateiktas - kai failas yra pateiktas VMI. &lt;br /&gt;
* Priimtas - kai VMi priima failą. &lt;br /&gt;
* Atmestas - kai pateiktame faile yra klaidų, dėl kurio VMI nepriėmė jo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iSAF registruose galima stebėti visą informaciją, kuri reikalinga ISAF būsenų stebėjimui, dėl to nereikia tiesiogiai prisijunginėti prie VMI.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1970</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1970"/>
		<updated>2018-05-23T08:49:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF registrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. Spausti '''Įkelti dokumentą''' ir prikabinti '''LobasoftERP.csr''' failą (šis failas pateikiamas el.paštu). Tada spausti '''Generuoti sertifikatą'''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. Atsisiųstą failą '''certificates.zip''', išsaugoti į savo kompiuteryje bei persiųsti '''service@lobasoft.com''' elektroniniu paštu. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
5. Lobasoft ERP administratorius įdiegs sertifikatą į naudojamą duomenų bazę. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. Jei iSaf faile randamos klaidos, pateikiamas klaidos pranešimas. Tokiu atveju reikalinga pataisyti klaidas Lobasoft ERP sistemoje ir iSAF failą bandyti teikti iš naujo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1969</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1969"/>
		<updated>2018-05-23T08:47:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF registrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. Spausti '''Įkelti dokumentą''' ir prikabinti '''LobasoftERP.csr''' failą (šis failas pateikiamas el.paštu). Tada spausti '''Generuoti sertifikatą'''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. Atsisiųstą failą '''certificates.zip''', išsaugoti į savo kompiuteryje bei persiųsti '''service@lobasoft.com''' elektroniniu paštu. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
5. Lobasoft ERP administratorius įdiegs sertifikatą į naudojamą duomenų bazę. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1896</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1896"/>
		<updated>2018-04-24T10:43:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima '''DK &amp;gt; Ataskaitos &amp;gt; Sąskaitų apyvartos ataskaita'''. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis -  nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas3.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. Deklaracijos pateikimas į VMI==&lt;br /&gt;
Deklaravimo sistemos Nustatymų dalyje turi būti pažymėta Dokumentų failų pateikimas per WebService.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas4.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ERP programoje turi būti įvestas vartotojo vardas ir slaptažodis '''(Mokesčiai &amp;gt; Nustatymai &amp;gt; Mokesčių nustatymai)'''.&lt;br /&gt;
Deklaracijos formoje spausti '''Pateikti VMI'''. Būsenos atnaujinimui spausti '''Atnaujinti būseną''': &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas5.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nusiuntus deklaraciją reikalinga ją patvirtinti:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas6.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas6.png&amp;diff=1895</id>
		<title>Vaizdas:Failas6.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas6.png&amp;diff=1895"/>
		<updated>2018-04-24T10:42:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: Jomi įkėlė naują Vaizdas:Failas6.png versiją&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas6.png&amp;diff=1894</id>
		<title>Vaizdas:Failas6.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas6.png&amp;diff=1894"/>
		<updated>2018-04-24T10:38:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1893</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1893"/>
		<updated>2018-04-24T10:38:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima '''DK &amp;gt; Ataskaitos &amp;gt; Sąskaitų apyvartos ataskaita'''. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis -  nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas3.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. Deklaracijos pateikimas į VMI==&lt;br /&gt;
Deklaravimo sistemos Nustatymų dalyje turi būti pažymėta Dokumentų failų pateikimas per WebService.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas4.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ERP programoje turi būti įvestas vartotojo vardas ir slaptažodis '''(Mokesčiai &amp;gt; Nustatymai &amp;gt; Mokesčių nustatymai)'''.&lt;br /&gt;
Deklaracijos formoje spausti '''Pateikti VMI'''. Būsenos atnaujinimui spausti '''Atnaujinti būseną''': &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas5.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nusiuntus deklaraciją reikalinga ją patvirtinti:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas5.png&amp;diff=1892</id>
		<title>Vaizdas:Failas5.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas5.png&amp;diff=1892"/>
		<updated>2018-04-24T10:36:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1891</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1891"/>
		<updated>2018-04-24T10:35:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima '''DK &amp;gt; Ataskaitos &amp;gt; Sąskaitų apyvartos ataskaita'''. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis -  nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas3.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. Deklaracijos pateikimas į VMI==&lt;br /&gt;
Deklaravimo sistemos Nustatymų dalyje turi būti pažymėta Dokumentų failų pateikimas per WebService.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas4.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ERP programoje turi būti įvestas vartotojo vardas ir slaptažodis '''(Mokesčiai &amp;gt; Nustatymai &amp;gt; Mokesčių nustatymai)'''.&lt;br /&gt;
Deklaracijos formoje spausti '''Pateikti VMI'''. Būsenos atnaujinimui spausti '''Atnaujinti būseną''': &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1890</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1890"/>
		<updated>2018-04-24T10:33:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima '''DK &amp;gt; Ataskaitos &amp;gt; Sąskaitų apyvartos ataskaita'''. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis -  nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas3.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. Deklaracijos pateikimas į VMI==&lt;br /&gt;
Deklaravimo sistemos Nustatymų dalyje turi būti pažymėta Dokumentų failų pateikimas per WebService.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas4.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas4.png&amp;diff=1889</id>
		<title>Vaizdas:Failas4.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas4.png&amp;diff=1889"/>
		<updated>2018-04-24T10:32:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1888</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1888"/>
		<updated>2018-04-24T10:32:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima '''DK &amp;gt; Ataskaitos &amp;gt; Sąskaitų apyvartos ataskaita'''. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis -  nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas3.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. Deklaracijos pateikimas į VMI==&lt;br /&gt;
Deklaravimo sistemos Nustatymų dalyje turi būti pažymėta Dokumentų failų pateikimas per WebService.&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas4.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1887</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1887"/>
		<updated>2018-04-24T10:30:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima '''DK &amp;gt; Ataskaitos &amp;gt; Sąskaitų apyvartos ataskaita'''. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis -  nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas3.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. Deklaracijos pateikimas į VMI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas3.png&amp;diff=1886</id>
		<title>Vaizdas:Failas3.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas3.png&amp;diff=1886"/>
		<updated>2018-04-24T08:29:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1885</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1885"/>
		<updated>2018-04-24T08:29:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima '''DK &amp;gt; Ataskaitos &amp;gt; Sąskaitų apyvartos ataskaita'''. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis -  nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas3.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1884</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1884"/>
		<updated>2018-04-24T08:28:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: /* 3. Deklaracijos patikrinimas */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistravus deklaraciją, patikrinama, ar viso PVM sąskaitos yra užsidarė. Tuo tikslų žiūrima '''DK &amp;gt; Ataskaitos &amp;gt; Sąskaitų apyvartos ataskaita'''. Filtre uždedamas laikotarpis, lygus kalendoriniam mėnesiui. Visų PVM sąskaitų debeto ir kredito apyvartos turi būti lygios, o galutini likutis -  nulinis. Mokėtina gautina suma turi būti perkelta į PVM suvestinę sąskaitą. Jeigu pradžios likučiai nėra lygus nuliui, būtina patikslinti ankstesnių mėnesių deklaracijas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šiam patikrinimui patogu, kai visos PVM sąskaitos yra vienoje vietoje, todėl rekomenduojama, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų kodai eitų iš eilės ir visos PVM sąskaitos būtų įsipareigojimų dalyje (jeigu paprastai yra mokėtinas PVM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1883</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1883"/>
		<updated>2018-04-24T08:24:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Deklaracijoje nedeklaruojamos sumos''' lentelėje turi būti tik apmokestinamosios vertės sumos, kurios nedeklaruojamos (pvz. pirkimo suma).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Deklaracijos patikrinimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas2.png&amp;diff=1882</id>
		<title>Vaizdas:Failas2.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas2.png&amp;diff=1882"/>
		<updated>2018-04-24T08:20:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1881</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1881"/>
		<updated>2018-04-24T08:19:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1880</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1880"/>
		<updated>2018-04-24T08:18:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Apvalinimo sąskaita''' – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracijos laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Gavėjas''' – nurodoma šalis, kuriai bus mokėtina/gautina PVM skola. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1879</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1879"/>
		<updated>2018-04-24T08:16:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. PVM deklaracijos įvedimas (Mokesčiai &amp;gt; Operacijos &amp;gt; PVM deklaracijos)==&lt;br /&gt;
Kuriant naują PVM deklaracijos operaciją sukuriamos deklaracijos eilutės, prie kurių nurodyta, kokiuose deklaracijos  laukuose ir kokios sumos bus deklaruojamos. Kuriant naują deklaraciją nurodoma:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- '''Uždarymo sąskaita''' – sąskaita, kurioje bus apskaitomas gautinas/mokėtinas PVM. '''Sąskaitos tipas''' bus gali būti '''Bendra''' arba '''Skolos'''. Jeigu nurodyta skolos, tuomet registruojant bus užregistruota skola lauke Gavėjas nurodytai šaliai. Rekomenduojama naudoti skolų sąskaitą, nes tuomet registruojama skola VMI, kuri matoma bendrose skolų bei pinigų srautų ataskaitose.  Be to, formuojant mokėjimus bus galima pasirinkti skolą, pagal kurią bus mokamas PVM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Apvalinimo sąskaita – nurodoma sąnaudų sąskaita, kurioje bus registruojami skirtumai tarp deklaracjios laukuose nurodytos sumos (apvalinimama iki EUR) ir PVM sąskaitoje apskaitytos sumos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1878</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1878"/>
		<updated>2018-04-24T08:04:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeigu PVM atskaitomas, parenkamas 35 laukas (Atskaitomas PVM). Jame nurodyta suma bus pridedama prie 25 lauko (Pirkimo PVM). Jeigu PVM neatskaitomas, reikalinga parinkti 25 lauką (bus įtraukiama tik prie pirkimo, bet ne prie atskaitomo PVM). &lt;br /&gt;
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad neatskaitomo PVM mokesčio kodams (pvz. PVM1NeatskNeleidz, PVM1NeatskLeidz) būtina pažymėti '''Neuždaromas'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas.png&amp;diff=1877</id>
		<title>Vaizdas:Failas.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AFailas.png&amp;diff=1877"/>
		<updated>2018-04-24T08:01:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1876</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1876"/>
		<updated>2018-04-24T08:01:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.png]]&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1875</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1875"/>
		<updated>2018-04-24T08:00:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:Failas.jpg]]&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1874</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1874"/>
		<updated>2018-04-24T07:59:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:1.png.jpg]]&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3A1.png&amp;diff=1873</id>
		<title>Vaizdas:1.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3A1.png&amp;diff=1873"/>
		<updated>2018-04-24T07:57:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1872</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1872"/>
		<updated>2018-04-24T07:56:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Vaizdas:1|miniatiūra]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1871</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1871"/>
		<updated>2018-04-24T07:55:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas '''apmokestinamosios vertės''' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek '''Mokesčio apskaičiavimo''', tiek '''Mokesčio mokėjimo''' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1870</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1870"/>
		<updated>2018-04-24T07:54:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PVM deklaracijos suformavimui būtina, kad '''Mokesčių kodų''' kortelėse būtų nurodyti deklaracijos laukai, kuriuose turi būti deklaruojamos sumos. Atskirai nurodomas ''apmokestinamosios vertės'' ir mokesčio sumos deklaracijos laukai. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atvirkštinio apmokestinimo atveju, reikalinga nurodyti mokesčio sumų eilutes  tiek ''Mokesčio apskaičiavimo'', tiek ''Mokesčio mokėjimo'' dalyse (t.y. tiek gautinam, tiek mokėtinam mokesčiui). Įprastai skaičiuojamam mokesčiui (pvz. pirkimai Lietuvoje) – tik Mokesčio apskaičiavimo dalyje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1869</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1869"/>
		<updated>2018-04-24T07:09:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1868</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1868"/>
		<updated>2018-04-24T07:09:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)=='''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1867</id>
		<title>PVM deklaracijos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=PVM_deklaracijos&amp;diff=1867"/>
		<updated>2018-04-24T07:06:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Šiame skyriuje aprašomas PVM deklaracijų formavimas programoje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Deklaracijos eilučių konfigūravimas (Nustatymai &amp;gt; Mokesčiai &amp;gt; Mokesčių kodai)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PVM deklaracijos kūrimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint suformuoti naują deklaraciją reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;PVM deklaracijos''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spaudžiama ''Kurti'', atsidariusiame lauke užpildomi šie laukai: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Operacijos data''' - formuojamos PVM deklaracijos data.&lt;br /&gt;
* '''Dokumento numeris'''. &lt;br /&gt;
* '''Aprašymas'''.&lt;br /&gt;
* '''Atskaitos procentas''' - priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. &lt;br /&gt;
* '''Statusas''' - pirminė arba patikslinta. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pradžia''' - data, nuo kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys. &lt;br /&gt;
* '''Laikotarpio pabaiga''' - data, iki kurios skaičiuojami deklaracijos duomenys.&lt;br /&gt;
* '''Uždarymo sąskaita''' - Didžiosios knygos PVM uždarymo sąskaita. Pvz. PVM suvestinė. &lt;br /&gt;
* '''Apvalinimų sąskaita''' - kadangi deklaracijoje teikiamos sumos sveikaisiais skaičiais, tai nurodoma apvalinimų sąskaita. &lt;br /&gt;
* '''Gavėjas''' - nurodomas PVM mokėtinos sumos gavėjas.&lt;br /&gt;
* '''Vadybininkas''' - esant poreikiui, galima nurodyti asmenį, kuris atsakingas už PVM deklaracijos teikimą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suvedus PVM deklaracijos informaciją, spaudžiama ''Išsaugoti''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčių laukai, į kuriuos priskiriamos PVM sumos nurodomi: ''Nustatymai-&amp;gt;Mokesčiai-&amp;gt;Mokesčių kodai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mokesčio kode yra dvi skiltys: &lt;br /&gt;
* Mokesčių apskaičiavimas. &lt;br /&gt;
* Mokesčio mokėjimas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyse nurodomi ''Apmokestinamosios vertės deklaravimo'' bei ''Mokesčių sumos deklaravimo laukai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pagal šiuos nustatymus užpildoma deklaracija. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programoje taip pat pateikiamos sumos, kurios nėra deklaruojamos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atlikus veiksmus spaudžiame ''Registruoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deklaraciją peržiūrai ir pateikimui galima atsisiųsti paspaudus FR0600.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1842</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1842"/>
		<updated>2018-04-18T06:59:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. Spausti '''Įkelti dokumentą''' ir prikabinti '''LobasoftERP.csr''' failą (šis failas pateikiamas el.paštu). Tada spausti '''Generuoti sertifikatą'''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. Atsisiųstą failą '''certificates.zip''', išsaugoti į savo kompiuteryje bei persiųsti '''service@lobasoft.com''' elektroniniu paštu. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
5. Lobasoft ERP administratorius įdiegs sertifikatą į naudojamą duomenų bazę. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1841</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1841"/>
		<updated>2018-04-18T06:56:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. Spausti '''Įkelti dokumentą''' ir prikabinti '''LobasoftERP.csr''' failą (šis failas pateikiamas el.paštu). Tada spausti '''Generuoti sertifikatą'''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. Atsisiųstą failą '''certificates.zip''', išsaugoti į savo kompiuteryje bei persiųsti '''service@lobasoft.com''' elektroniniu paštu. &lt;br /&gt;
5. Lobasoft ERP administratorius įdiegs sertifikatą į naudojamą duomenų bazę. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1840</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1840"/>
		<updated>2018-04-18T06:55:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. Spausti '''Įkelti dokumentą''' ir prikabinti '''LobasoftERP.csr''' failą (šis failas pateikiamas el.paštu). Tada spausti '''Generuoti sertifikatą'''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. Atsisiųstą failą certificates.zip, išsaugoti į savo kompiuteryje bei persiųsti service@lobasoft.com elektroniniu paštu. &lt;br /&gt;
5. Lobasoft ERP administratorius įdiegs sertifikatą į naudojamą duomenų bazę. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1839</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1839"/>
		<updated>2018-04-18T06:54:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. Spausti įkelti dokumentą ir prikabinti LobasoftERP.csr failą (šis failas pateikiamas el.paštu). Tada spausti Generuoti sertifikatą.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. Atsisiųstą failą certificates.zip, išsaugoti į savo kompiuteryje bei persiųsti service@lobasoft.com elektroniniu paštu. &lt;br /&gt;
5. Lobasoft ERP administratorius įdiegs sertifikatą į naudojamą duomenų bazę. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1838</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1838"/>
		<updated>2018-04-18T06:47:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1837</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1837"/>
		<updated>2018-04-18T06:46:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: /* Sertifikato generavimas */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato diegimas Lobasoft ERP sistemoje=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sertifikato generavimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1836</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1836"/>
		<updated>2018-04-18T06:44:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato diegimas Lobasoft ERP sistemoje=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sertifikato generavimas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1835</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1835"/>
		<updated>2018-04-18T06:42:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato diegimas Lobasoft ERP sistemoje=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=iSAF failo pateikimas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1834</id>
		<title>ISAF failai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=ISAF_failai&amp;diff=1834"/>
		<updated>2018-04-18T06:41:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=iSAF regitrų teikimui reikalingo sertifikato diegimas Lobasoft ERP sistemoje=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;iSAF failai''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus: &lt;br /&gt;
* Gaunamos PVM SF.&lt;br /&gt;
* Išrašomos PVM SF. &lt;br /&gt;
* Pardavėjai. &lt;br /&gt;
* Pirkėjai. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint pateikti  duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1741</id>
		<title>Mokėjimų dengimas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1741"/>
		<updated>2018-03-08T09:06:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Banko išrašų importo metu yra padengiami dokumentai, kurie yra nurodyti mokėjimo paskirtyje, taip pat tie dokumentai, kurie atitinka mokėjimo išrašų importo taisykles. Dažnu atveju vykdomi avansiniai mokėjimai, kurie turi būti registruojami į skolų sąskaitas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dažnai mokėjimai yra importuojami už senesnį laikotarpį nei yra įvesti dokumentai. Tuo atveju, kad nebūtų neteisingai padengti dokumentai ir neužregistruoti avansiniai mokėjimai, yra uždėtas apribojimas. '''Galima sudengti mokėjimus su dokumentais tik tuo atveju, jei dengiamo dokumento mėnesio pabaigos data ne vėlesnė nei mokėjimo data.&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Analogiški apribojimai taikomi dengiant BŽ operacijas.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1740</id>
		<title>Mokėjimų dengimas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1740"/>
		<updated>2018-03-08T09:04:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Banko išrašų importo metu yra padengiami dokumentai, kurie yra nurodyti mokėjimo paskirtyje, taip pat tie dokumentai, kurie atitinka mokėjimo išrašų importo taisykles. Dažnu atveju vykdomi avansiniai mokėjimai, kurie turi būti registruojami į skolų sąskaitas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dažnai nutinka, kad mokėjimai yra importuojami už senesnį laikotarpį nei yra suvesti dokumentai. Tuo atveju, kad nebūtų neteisingai įvesti avansiniai mokėjimai, yra uždėtas apribojimas. '''Galima sudengti mokėjimus su dokumentais tik tuo atveju, jei dengiamo dokumento mėnesio pabaigos data ne vėlesnė nei mokėjimo data.&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Analogiški apribojimai taikomi dengiant BŽ operacijas.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1739</id>
		<title>Mokėjimų dengimas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1739"/>
		<updated>2018-03-08T09:04:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Banko išrašų importo metu yra padengiami dokumentai, kurie yra nurodyti mokėjimo paskirtyje, taip pat tie dokumentai, kurie atitinka mokėjimo išrašų importo taisykles. Dažnu atveju vykdomi avansiniai mokėjimai, kurie turi būti registruojami į skolų sąskaitose. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dažnai nutinka, kad mokėjimai yra importuojami už senesnį laikotarpį nei yra suvesti dokumentai. Tuo atveju, kad nebūtų neteisingai įvesti avansiniai mokėjimai, yra uždėtas apribojimas. '''Galima sudengti mokėjimus su dokumentais tik tuo atveju, jei dengiamo dokumento mėnesio pabaigos data ne vėlesnė nei mokėjimo data.&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Analogiški apribojimai taikomi dengiant BŽ operacijas.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1738</id>
		<title>Mokėjimų dengimas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1738"/>
		<updated>2018-03-08T09:03:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Banko išrašų importo metu yra padengiami dokumentai, kurie yra nurodyti mokėjimo paskirtyje, taip pat tie dokumentai, kurie atitinka mokėjimo išrašų importo taisykles. Dažnu atveju vykdomi avansiniai mokėjimai, kurie turi būti registruojami į skolų sąskaitose. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dažnai nutinka, kad mokėjimai yra importuojami už senesnį laikotarpį nei yra suvesti dokumentai. Tuo atveju, kad nebūtų neteisingai įvesti avansiniai mokėjimai, yra uždėtas apribojimas. '''Galima sudengti mokėjimus su dokumentais tik tuo atveju, jei dengiamo dokumento mėnesio pabaigos data ne vėlesnė nei mokėjimo data.&lt;br /&gt;
'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1737</id>
		<title>Mokėjimų dengimas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Mok%C4%97jim%C5%B3_dengimas&amp;diff=1737"/>
		<updated>2018-03-08T09:03:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: Naujas puslapis: Banko išrašų importo metu yra padengiami dokumentai, kurie yra nurodyti mokėjimo paskirtyje, taip pat tie dokumentai, kurie atitinka mokėjimo išrašų importo taisykles. Da...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Banko išrašų importo metu yra padengiami dokumentai, kurie yra nurodyti mokėjimo paskirtyje, taip pat tie dokumentai, kurie atitinka mokėjimo išrašų importo taisykles. Dažnu atveju vykdomi avansiniai mokėjimai, kurie turi būti registruojami į skolų sąskaitose. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dažnai nutinka, kad mokėjimai yra importuojami už senesnį laikotarpį nei yra suvesti dokumentai. Tuo atveju, kad nebūtų neteisingai įvesti avansiniai mokėjimai, yra uždėtas apribojimas. Galima sudengti mokėjimus su dokumentais tik tuo atveju, jei dengiamo dokumento mėnesio pabaigos data ne vėlesnė nei mokėjimo data.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Kategorija%3AAtsiskaitymai&amp;diff=1736</id>
		<title>Kategorija:Atsiskaitymai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Kategorija%3AAtsiskaitymai&amp;diff=1736"/>
		<updated>2018-03-08T08:33:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Atsiskaitymų modulis yra skirtas pinigų operacijų įvedimui, skolų apskaitai ir analizei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mokėjimai ==&lt;br /&gt;
* [[Mokėjimų ruošimas]]&lt;br /&gt;
* [[Banko išrašo išėmimas iš banko]]&lt;br /&gt;
* [[Banko išrašo importas]]&lt;br /&gt;
** [[Mokėjimų dengimas]]&lt;br /&gt;
* [[Mokėjimų importo taisyklės]]&lt;br /&gt;
* [[Kasos operacijos]]&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
== Operacijos ==&lt;br /&gt;
* [[Mokėjimai]]&lt;br /&gt;
* [[Išrašų importas]]&lt;br /&gt;
* [[Mokėjimų ruošimas]]&lt;br /&gt;
* [[Mokėjimų istorija]]&lt;br /&gt;
* [[Suderinimai]]&lt;br /&gt;
* [[Laiškai]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ataskaitos ==&lt;br /&gt;
* [[Neapmokėti dokumentai]]&lt;br /&gt;
** [[Skolų suderinimo aktas]]&lt;br /&gt;
* [[Pirkėjų/tiekėjų skolos]]&lt;br /&gt;
* [[Skolų senėjimas]]&lt;br /&gt;
* [[Skolos pagal objektus]]&lt;br /&gt;
* [[Skolų operacijos]]&lt;br /&gt;
* [[Skolų įrašai]]&lt;br /&gt;
* [[Sąskaitų išrašai]]&lt;br /&gt;
* [[Pinigų likučiai]]&lt;br /&gt;
* [[Pinigų likučiai pagal objektus]]&lt;br /&gt;
* [[Išmokėjimai]]&lt;br /&gt;
* [[Dokumentų apmokėjimas]]&lt;br /&gt;
* [[Išmokėjimai gyventojams]]&lt;br /&gt;
== Aprašymai ==&lt;br /&gt;
* [[Pinigų sąskaitos]]&lt;br /&gt;
* [[Importo taisyklės]]&lt;br /&gt;
== Nustatymai ==&lt;br /&gt;
* [[Atsiskaitymų nustatymai]]&lt;br /&gt;
== Periodinės operacijos==&lt;br /&gt;
* [[Skolų valiuta perskaičiavimas]]&lt;br /&gt;
* [[Pinigų valiuta perskaičiavimas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Reverso_operacija&amp;diff=1695</id>
		<title>Reverso operacija</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Reverso_operacija&amp;diff=1695"/>
		<updated>2018-02-27T14:45:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jomi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Reverso operacija naudojama kaupiniams priskaičiuoti bei atvirkštiniai įrašams užregistruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pavyzdžiui, jei sąnaudos turėjo būti priskirtos gruodžio mėnesiui, tačiau tiekėjai sąskaitą išrašė sausį, gruodžio mėnesio apskaitoje registruojama sąnaudų sukaupimo operacija bei sausio mėnesį įvesta operacija reversuojama.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Operacija įvedama per: DK-&amp;gt;Operacijos-&amp;gt;BŽ operacijos-&amp;gt;Kurti &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registruojant operaciją privaloma užpildyti šiuos laukus:&lt;br /&gt;
*'''Data''' - sukaupimo operacijos data. &lt;br /&gt;
*'''Žurnalas''' - rekomenduojama rinktis Sukaupimų žurnalą, tokiu būdu paprasčiau filtruoti operacijas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Papildomai galima įsivesti dokumento numerį, aprašymą ar dimensiją. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norint, kad reverso operacija būtų sukurta automatiškai, varnele reikia pažymėti parinktį '''Reversuoti'''. Atsiradusioje grafoje įvesti '''reverso datą'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Įvesti debeto bei kredito sąskaitas bei užregistruoti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Užregistruotoje operacijoje yra aktyvi nuoroda &amp;quot;Reverso data&amp;quot;, kuri nukreipia tiesiogiai į reversą. Reverse esanti aktyvi nuoroda &amp;quot;Reversuojama op.&amp;quot; nukreipia į reversuotą operaciją.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jomi</name></author>
		
	</entry>
</feed>